Orden de Compra. Nº2401-696-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 2401-377-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2401-696-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-06-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2401-377-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas N.P. Nº 367 - Programa Puente - Dideco. ITEM 114.05.06.
Proveniente de Licitación 2401-377-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCION ADQUISICIONES E INVENTARIO
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T. 69.080.100-0
Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE LOS HÉROES 445
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T. 69.080.100-0
Dirección de Facturación EDIFICIO TOMÁS GUAGLEN, CHORRILLOS 860
Comuna -1
Impuesto 3669,09
Dirección de Envío de la Factura EDIFICIO TOMÁS GUAGLEN, CHORRILLOS 860
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Monica Lidia Gonzalez Rojas
R.U.T. 10.370.319-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121604
Mantel de mesa4UnidadMantel de mesaManteles plásticos. $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.720 $ 2.720
52151502
Platos desechables domésticos100UnidadPlatos desechables domésticosPlatos de plásticos para torta. $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900
52151503
Cubertería desechable doméstica100UnidadCubertería desechable domésticaCucharitas plásticas. $ 39,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100UnidadTazas o vasos desechables domésticosVasos térmicos. $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900
50201706
Café 170g1TarroCafé 170gTarro de café. $ 2.789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.789 $ 2.789
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2kilogramoProductos de edulcorantes o azúcares naturalesAzúcar (kilos). $ 499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 998 $ 998
14111705
Servilletas de papel6PaqueteServilletas de papelPaquetes de servilleta de 50 hojas. $ 184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.104 $ 1.104
Total Neto $ 19.311
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.669
TOTAL OC $ 22.980


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.