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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2401-737-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
En proceso |
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Fecha de Envío |
20-07-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2401-430-L109. ARRIENDO DE VEHICULO. NP/485, PROGRAMA PUENTE. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2401-430-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SECCION ADQUISICIONES E INVENTARIO |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
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R.U.T. |
69.080.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
PLAZA DE LOS HÉROES 445 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
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R.U.T. |
69.080.100-0 |
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Dirección de Facturación |
PLAZA DE LOS HEROES No. 445 |
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Comuna |
Rancagua
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PLAZA DE LOS HEROES No. 445 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-07-2009 |
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Proveedor |
WILLY |
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Razón Social |
GUILLERMO ALEJANDRO CONTRERAS PEREZ
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R.U.T. |
5.201.992-3 |
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Sucursal |
WILLY |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111808
| Arriendo de vehículos | 1 | Unidad | Se requiere contratar los servicios de un vehículo para trasladar técnicos y supervisores del proyecto, dos días a la semana, en horario de 9:00 a 14:00 Hrs., a partir de la semana del 27 de Julio hasta la semana del día 4 de Septiembre. | Servicios de un vehículo para trasladar técnicos y supervisores del proyecto, dos días a la semana, en horario de 9:00 a 14:00 Hrs., a partir de la semana del 27 de Julio hasta la semana del día 4 de Septiembre. |
$ 350.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 350.000
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$ 350.000
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Total Neto
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$ 350.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 350.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.