Orden de Compra. Nº2401-757-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2401-410-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2401-757-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 15-06-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2401-410-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2401-410-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCION ADQUISICIONES E INVENTARIO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T. 69.080.100-0
Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE LOS HÉROES 445
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T. 69.080.100-0
Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445
Comuna Rancagua
Impuesto 207480
Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-06-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Bautista
Razón Social JUAN BAUTISTA FUENTES LUDUENA
R.U.T. 6.747.209-8
Sucursal Juan Bautista
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101601
Banquetes2UnidadCóctel para 130 personas según las especificaciones en Requerimientos Técnicos.  $ 546.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092.000 $ 1.092.000
Total Neto $ 1.092.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 207.480
TOTAL OC $ 1.299.480


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.