Orden de Compra. Nº2401-760-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2401-317-L113"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2401-760-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-06-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2401-317-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2401-317-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCION ADQUISICIONES E INVENTARIO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T. 69.080.100-0
Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE LOS HÉROES 445
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T. 69.080.100-0
Dirección de Facturación EDIFICIO TOMÁS GUAGLEN, CHORRILLOS 860
Comuna Rancagua
Impuesto 78244,28
Dirección de Envío de la Factura EDIFICIO TOMÁS GUAGLEN, CHORRILLOS 860
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-06-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INSPIRA IT LTDA
Razón Social INSPIRA IT CONSULTORES LIMITADA
R.U.T. 76.102.992-4
Sucursal INSPIRA IT LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43201531
Tarjetas de entrada de video10UnidadVGt203 (BALUM VIDEO POWER (PAR) PASSIVE 1 CH)  $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000
43201811
DVD de lectura y escritura1UnidadDVR805A (DVD DAHUA 16CH2CIF 480FPS,H264.3G  $ 197.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.300 $ 197.300
43232908
Programas de desvío o conmutación1UnidadRUTER INALAMBRICO TL-WR1043ND  $ 36.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.890 $ 36.890
81111812
Mantenimiento y soporte de hardware1UnidadVAC119 (DISCO DURO 2TB)  $ 80.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.999 $ 80.999
81111812
Mantenimiento y soporte de hardware1UnidadVFT220 (FUENTE DE ALIMENTACION 12 VOLT 20 AMPERES)  $ 28.623,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.623 $ 28.623
Total Neto $ 411.812
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.244
TOTAL OC $ 490.056


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.