Orden de Compra. Nº2401-780-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2401-330-L113"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2401-780-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-06-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2401-330-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2401-330-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCION ADQUISICIONES E INVENTARIO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T. 69.080.100-0
Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE LOS HÉROES 445
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T. 69.080.100-0
Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445
Comuna Rancagua
Impuesto 96187,5
Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-06-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor STONE GARDEN
Razón Social PABLO ALBERTO CASAS TEJEDA
R.U.T. 10.807.330-6
Sucursal STONE GARDEN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111701
Arena silícea54Metro CúbicoMAICILLO  $ 9.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 506.250 $ 506.250
Total Neto $ 506.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 96.188
TOTAL OC $ 602.438


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.