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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2401-83-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-02-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2401-20-L115 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2401-20-L115 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SECCION ADQUISICIONES E INVENTARIO |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
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R.U.T. |
69.080.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
PLAZA DE LOS HÉROES 445 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
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R.U.T. |
69.080.100-0 |
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Dirección de Facturación |
PLAZA DE LOS HEROES No. 445 |
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Comuna |
Rancagua
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Impuesto |
56430 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PLAZA DE LOS HEROES No. 445 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-02-2015 |
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Proveedor |
EQOF Ltda |
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Razón Social |
COMERCIAL EQOF LIMITADA
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R.U.T. |
76.003.289-1 |
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Sucursal |
EQOF Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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56101520
| Clóset o armarios | 3 | Block | LOCKERS METÁLICOS, DE 6 COMPARTIMENTOS CADA UNO, SEGÚN DETALLE EN ANEXO. | Locker metalico Mod G-300-2
Se adjunta anexo con diseño y especificaciones. carta con plazo y garantía. |
$ 99.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 297.000
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$ 297.000
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Total Neto
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$ 297.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 56.430
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$ 353.430
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.