Orden de Compra. Nº
2401-835-OC07
"
OC Generada desde la Adquisición 2401-389-CO07
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2401-835-OC07
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-07-2007
Nombre de la Orden de Compra
OC Generada desde la Adquisición 2401-389-CO07
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
N.P.Nº 032, Depto. Aseo y Construcción. Fono 226631.
Proveniente de Licitación
2401-389-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SECCION ADQUISICIONES E INVENTARIO
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T.
69.080.100-0
Dirección de Unidad de Compra
PLAZA DE LOS HÉROES 445
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T.
69.080.100-0
Dirección de Facturación
EDIFICIO TOMÁS GUAGLEN, CHORRILLOS 860
Comuna
-1
Impuesto
27850,39
Dirección de Envío de la Factura
EDIFICIO TOMÁS GUAGLEN, CHORRILLOS 860
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
SOC COMERCIAL SOLCOMER LIMITADA
R.U.T.
78.837.490-9
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27111508
HOJA SIERRA SANDFLEX 24 DTES.
50
Unidad
HOJA SIERRA SANDFLEX 24 DTES.
Hojas de sierra sandflex
$ 597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.850
$ 29.850
23153138
DISCO CORTE METAL 7" RASTA
15
Unidad
DISCO CORTE METAL 7" RASTA
Discos de corte 7" (se sugiere rasta)
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.250
$ 11.250
31211904
BROCHA 4"
8
Unidad
BROCHA 4"
Brochas 4" (se sugiere hela)
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.200
$ 3.200
31211904
BROCHA 3"
8
Unidad
BROCHA 3"
Brochas 3" (se sugiere hela)
$ 270,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.160
$ 2.160
31211906
RODILLO CHIPORRO SINTETICO 18CM
8
Unidad
RODILLO CHIPORRO SINTETICO 18CM
Rodillos chiporro 7" (se sugiere Lizcal)
$ 520,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.160
$ 4.160
31211906
RODILLO CHIPORRO SINTETICO 12CM
8
Unidad
RODILLO CHIPORRO SINTETICO 12CM
Rodillos chiporro 5" (se sugiere lizcal)
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.600
$ 3.600
31211906
RODILLO CHIPORRO SINTETICO 22CM
8
Unidad
RODILLO CHIPORRO SINTETICO 22CM
Rodillos chiporro 9" (se sugiere lizcal)
$ 615,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.920
$ 4.920
31162001
PUNTAS 2"
8
kilogramo
PUNTAS 2"
Kilos puntas 2"
$ 892,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.136
$ 7.136
31162006
ALAMBRE NEGRO 14
40
kilogramo
ALAMBRE NEGRO 14
Kilos alambre negro Nº14
$ 610,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.400
$ 24.400
31162006
ALAMBRE NEGRO 18
15
kilogramo
ALAMBRE NEGRO 18
Kilos alambre negro Nº18
$ 660,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.900
$ 9.900
23171509
SOLDADURA 6011 3/32
25
kilogramo
SOLDADURA 6011 3/32
Kilos soldadura 6011 3/32
$ 865,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.625
$ 21.625
23171509
SOLDADURA 6011 1/8
12
kilogramo
SOLDADURA 6011 1/8
Kilos soldadura 6011 1/8
$ 865,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.380
$ 10.380
23171509
SOLDADURA ESTAÑO KILO
1
kilogramo
SOLDADURA ESTAÑO KILO
Kilos soldadura estaño 50 % (En carretes de 1/2 Kg.)
$ 7.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.700
$ 7.700
31201610
ADHSIVO PVC POMO
10
Pomo
ADHSIVO PVC POMO
Pomos vinilit de 60 cc.
$ 480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.800
$ 4.800
31201519
TEFLON 3/4
15
Rollo
TEFLON 3/4
Rollos Teflon 3/4
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500
$ 1.500
Total Neto
$ 146.581
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 27.850
TOTAL OC
$ 174.431
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.