Orden de Compra. Nº2401-835-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2401-389-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2401-835-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-07-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2401-389-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas N.P.Nº 032, Depto. Aseo y Construcción. Fono 226631.
Proveniente de Licitación 2401-389-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCION ADQUISICIONES E INVENTARIO
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T. 69.080.100-0
Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE LOS HÉROES 445
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T. 69.080.100-0
Dirección de Facturación EDIFICIO TOMÁS GUAGLEN, CHORRILLOS 860
Comuna -1
Impuesto 27850,39
Dirección de Envío de la Factura EDIFICIO TOMÁS GUAGLEN, CHORRILLOS 860
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC COMERCIAL SOLCOMER LIMITADA
R.U.T. 78.837.490-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111508
HOJA SIERRA SANDFLEX 24 DTES.50UnidadHOJA SIERRA SANDFLEX 24 DTES.Hojas de sierra sandflex $ 597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.850 $ 29.850
23153138
DISCO CORTE METAL 7" RASTA15UnidadDISCO CORTE METAL 7" RASTADiscos de corte 7" (se sugiere rasta) $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.250 $ 11.250
31211904
BROCHA 4"8UnidadBROCHA 4"Brochas 4" (se sugiere hela) $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
31211904
BROCHA 3"8UnidadBROCHA 3"Brochas 3" (se sugiere hela) $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.160 $ 2.160
31211906
RODILLO CHIPORRO SINTETICO 18CM8UnidadRODILLO CHIPORRO SINTETICO 18CMRodillos chiporro 7" (se sugiere Lizcal) $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160 $ 4.160
31211906
RODILLO CHIPORRO SINTETICO 12CM8UnidadRODILLO CHIPORRO SINTETICO 12CMRodillos chiporro 5" (se sugiere lizcal) $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
31211906
RODILLO CHIPORRO SINTETICO 22CM8UnidadRODILLO CHIPORRO SINTETICO 22CMRodillos chiporro 9" (se sugiere lizcal) $ 615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.920 $ 4.920
31162001
PUNTAS 2"8kilogramoPUNTAS 2"Kilos puntas 2" $ 892,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.136 $ 7.136
31162006
ALAMBRE NEGRO 1440kilogramoALAMBRE NEGRO 14Kilos alambre negro Nº14 $ 610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.400 $ 24.400
31162006
ALAMBRE NEGRO 1815kilogramoALAMBRE NEGRO 18Kilos alambre negro Nº18 $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
23171509
SOLDADURA 6011 3/3225kilogramoSOLDADURA 6011 3/32Kilos soldadura 6011 3/32 $ 865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.625 $ 21.625
23171509
SOLDADURA 6011 1/812kilogramoSOLDADURA 6011 1/8Kilos soldadura 6011 1/8 $ 865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.380 $ 10.380
23171509
SOLDADURA ESTAÑO KILO1kilogramoSOLDADURA ESTAÑO KILOKilos soldadura estaño 50 % (En carretes de 1/2 Kg.) $ 7.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.700 $ 7.700
31201610
ADHSIVO PVC POMO10PomoADHSIVO PVC POMOPomos vinilit de 60 cc. $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
31201519
TEFLON 3/415RolloTEFLON 3/4Rollos Teflon 3/4 $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
Total Neto $ 146.581
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.850
TOTAL OC $ 174.431


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.