Orden de Compra. Nº2401-836-SE23 "SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2401-836-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-10-2023
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2401-66-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCION ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T. 69.080.100-0
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.007 sp: 04 cc: 09.02.01 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T. 69.080.100-0
Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445
Comuna Rancagua
Impuesto 701930,49
Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANUEL IGNACIO POVEDA RIVERA
Razón Social MANUEL IGNACIO POVEDA RIVERA
R.U.T. 18.040.351-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MANUEL IGNACIO POVEDA RIVERA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151902
Materiales para guarniciones exteriores1GlobalMATERIALES DE CONSTRUCCION DE ACUERDO A LICITACION ADJUDICADAMATERIALES DE CONSTRUCCION DE ACUERDO A REQUERIMIENTO $ 3.694.371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.694.371 $ 3.694.371
Total Neto $ 3.694.371
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 701.930
TOTAL OC $ 4.396.301


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.