Orden de Compra. Nº2401-929-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2401-420-L113"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2401-929-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-07-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2401-420-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2401-420-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCION ADQUISICIONES E INVENTARIO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T. 69.080.100-0
Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE LOS HÉROES 445
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T. 69.080.100-0
Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445
Comuna Rancagua
Impuesto 91167,7
Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-07-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor juan aguad e hijos
Razón Social AGUAD JUAN E HIJOS
R.U.T. 80.012.400-k
Sucursal juan aguad e hijos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162001
Puntas15BolsaPUNTAS DE 1.1/4 X 16 mm DE 5O grs.  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
27111909
Espátulas3UnidadESPATULAS DE 3"  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
27112202
Llanas de madera2UnidadLLANAS PLANAS DE 280 X 150 mm PLASTICAS  $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
30101617
Barras de madera50UnidadMEDIAS CAÑAS MDF CEDRO 18 X 2400 mm  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000
31211904
Brochas3UnidadBROCHAS DE 2"  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.670 $ 2.670
31211906
Rodillos de pintar4UnidadRODILLOS TERMOFUSIONADOS LANA DE 18 cm  $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.360 $ 10.360
13111016
Polietileno40Metro LinealPOLIETILENO DE 0.10 X 1000 mm  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
11101506
Yeso1SacoYESO (30 KG.)  $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
31211504
Pinturas de cobertura1TinetaPASTA MURO  $ 9.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
31211506
Pinturas de látex4TinetaLATEX COLOR BLANCO  $ 29.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.600 $ 119.600
31211506
Pinturas de látex6TinetaLATEX COLOR DAMASCO  $ 31.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.200 $ 187.200
Total Neto $ 479.830
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 91.168
TOTAL OC $ 570.998


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.