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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2401-968-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERÍA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2401-256-L124 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SECCION ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
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R.U.T. |
69.080.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
REPÚBLICA DE CHILE 530 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
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R.U.T. |
69.080.100-0 |
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Dirección de Facturación |
PLAZA DE LOS HEROES No. 445 |
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Comuna |
Rancagua
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Impuesto |
391506,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PLAZA DE LOS HEROES No. 445 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Harro Industrial y Energías |
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Razón Social |
HARRO INGENIERIA & CONSULTORES LIMITADA
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R.U.T. |
76.223.013-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Harro Industrial y Energías |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60141302
| Sets de construcción | 1 | Global | SE ADJUNTA DETALLE DE MATERIALES DE FERRETERÍA | MATERIALES DE FERRETERÍA |
$ 2.060.560,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.060.560
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$ 2.060.560
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Total Neto
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$ 2.060.560
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 391.506
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$ 2.452.066
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.