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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2402-102-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO DE OBRAS DE EMERGENCIA DE REPARACIÓN DE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2402-110-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
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R.U.T. |
69.080.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
PLAZA DE LOS HEROES No. 445, RANCAGUA |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
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R.U.T. |
69.080.100-0 |
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Dirección de Facturación |
PLAZA DE LOS HEROES No. 445 |
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Comuna |
Rancagua
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Impuesto |
8312777,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PLAZA DE LOS HEROES No. 445 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
RIO NEGRO |
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Razón Social |
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RIO NEGRO LIMITADA
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R.U.T. |
76.097.826-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
RIO NEGRO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101703
| Construcción de aceras, veredas, cunetas | 735,48 | Metro Cuadrado | REPAVIMENTACIÓN DE VEREDAS ESPESOR DE HORMIGÓN 0.07M | Según lo requerido en Orden de Trabajo N°3 - 01499/2025. |
$ 47.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 34.567.560
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$ 34.567.560
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72101703
| Construcción de aceras, veredas, cunetas | 22,5 | Metro Cuadrado | REPAVIMENTACIÓN DE ACCESO VEHICULAR UNIFAMILIAR VEREDAS
ESPESOR DE HORMIGÓN 0.10M | Según lo requerido en Orden de Trabajo N°3 - 01499/2025. |
$ 66.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.485.000
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$ 1.485.000
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72101703
| Construcción de aceras, veredas, cunetas | 46,66 | Metro Cuadrado | CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE RODADO | Según lo requerido en Orden de Trabajo N°3 - 01499/2025. |
$ 165.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.698.900
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$ 7.698.900
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Total Neto
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$ 43.751.460
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.312.777
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$ 52.064.237
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.