Orden de Compra. Nº2402-102-SE25 "SUMINISTRO DE OBRAS DE EMERGENCIA DE REPARACIÓN DE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2402-102-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-06-2025
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE OBRAS DE EMERGENCIA DE REPARACIÓN DE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2402-110-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T. 69.080.100-0
Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE LOS HEROES No. 445, RANCAGUA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004002 SP 01 CC 070101 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T. 69.080.100-0
Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445
Comuna Rancagua
Impuesto 8312777,4
Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RIO NEGRO
Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RIO NEGRO LIMITADA
R.U.T. 76.097.826-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RIO NEGRO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101703
Construcción de aceras, veredas, cunetas735,48Metro CuadradoREPAVIMENTACIÓN DE VEREDAS ESPESOR DE HORMIGÓN 0.07MSegún lo requerido en Orden de Trabajo N°3 - 01499/2025. $ 47.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.567.560 $ 34.567.560
72101703
Construcción de aceras, veredas, cunetas22,5Metro CuadradoREPAVIMENTACIÓN DE ACCESO VEHICULAR UNIFAMILIAR VEREDAS ESPESOR DE HORMIGÓN 0.10M Según lo requerido en Orden de Trabajo N°3 - 01499/2025. $ 66.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.485.000 $ 1.485.000
72101703
Construcción de aceras, veredas, cunetas46,66Metro CuadradoCONSTRUCCIÓN DE PASOS DE RODADOSegún lo requerido en Orden de Trabajo N°3 - 01499/2025. $ 165.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.698.900 $ 7.698.900
Total Neto $ 43.751.460
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.312.777
TOTAL OC $ 52.064.237


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.