Orden de Compra. Nº2402-128-SE26 "SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA-DGA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2402-128-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-06-2026
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA-DGA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2402-24-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T. 69.080.100-0
Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE LOS HEROES No. 445, RANCAGUA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T. 69.080.100-0
Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445, RANCAGUA
Comuna Rancagua
Impuesto 251066,38
Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445, RANCAGUA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sinec S. A.
Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION ELECTRICA SINEC S.A
R.U.T. 76.510.150-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sinec S. A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111603
Alumbrado público7UnidadOrden de trabajo N°40 del 08.06.2026 ORNAMENTALES VILLA JARDÍN ORIENTEProvisión e instalación de fundación, canastillo de anclaje, puesta a tierra e instalación de poste (poste suministrado por municipio) $ 102.242,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 715.694 $ 715.694
39111603
Alumbrado público14Metro LinealOrden de trabajo N°40 del 08.06.2026 ORNAMENTALES VILLA JARDÍN ORIENTEServicio de Recambio de Luminarias de Distintas Potencias $ 24.282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 339.948 $ 339.948
39111603
Alumbrado público160Metro LinealOrden de trabajo N°40 del 08.06.2026 ORNAMENTALES VILLA JARDÍN ORIENTEProvisión e Instalación Red Aérea Cable Preensamblado 2x16 MM2 (Incluye Ferretería y Cajas de distribución de empalmes $ 1.661,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265.760 $ 265.760
Total Neto $ 1.321.402
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 251.066
TOTAL OC $ 1.572.468


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.