Orden de Compra. Nº
2402-133-SE19
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SERVICIO DE MANTENCION CORRECTIVA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2402-133-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-08-2019
Nombre de la Orden de Compra
SERVICIO DE MANTENCION CORRECTIVA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2402-45-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T.
69.080.100-0
Dirección de Unidad de Compra
PLAZA DE LOS HEROES No. 445, RANCAGUA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.004.001 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T.
69.080.100-0
Dirección de Facturación
PLAZA DE LOS HEROES No. 445
Comuna
Rancagua
Impuesto
1198052,98
Dirección de Envío de la Factura
PLAZA DE LOS HEROES No. 445
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
13-10-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Citelum Chile
Razón Social
CITELUM CHILE SPA
R.U.T.
76.028.251-0
Sucursal
Citelum Chile
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39111603
Alumbrado público
5
Unidad
Orden de Trabajo N° 40 de fecha 09.08.2019
28.- Provisión e Instalación Barra Toma Tierra 5/8" X 1,5 MMCon Conector.
$ 10.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.500
$ 52.500
39111603
Alumbrado público
986
Unidad
Orden de Trabajo N° 40 de fecha 09.08.2019
48.- Provisión e instalación Red Aérea Cable Preensamblado 2x16 MM2 (incluye ferretería y cajas de cajas de distribución de empalmes)
$ 970,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 956.420
$ 956.420
39111603
Alumbrado público
7
Unidad
Orden de Trabajo N° 40 de fecha 09.08.2019
85.- Arriendo e Instalación de Poste Hormigón Armado de 8,5 Altura Útil considerar ferretería menor
$ 14.286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.002
$ 100.002
39111603
Alumbrado público
90
Unidad
Orden de Trabajo N° 40 de fecha 09.08.2019
90.- Arriendo diario de elementos necesarios e instalación de estos para abastecer de energía eléctrica por módulo, en ferias Artesanales instaladas en distintos lugares de la comuna, esta instalación debe contar con dos centros (iluminación 9/12 y e
$ 14.829,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.334.610
$ 1.334.610
39111603
Alumbrado público
25
Unidad
Orden de Trabajo N° 40 de fecha 09.08.2019
11.- Provisión e Instalación Tipo Luminaria Cerrada, Modelo Fiura, Potencia Luminaria 250, Tipo Lámpara Metálica 250 Watt + Ballast + Ignitor
$ 104.858,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.621.450
$ 2.621.450
39111603
Alumbrado público
90
Hora
Orden de Trabajo N° 40 de fecha 09.08.2019
Horas de funcionamiento de camión en prestación de apoyo cuando lo requiera la I Municipalidad en instalación y retiro de pendones alusivos aniversario de Rancagua, instalación de guirnaldas a JJVV, y otros eventos que se aporten los materiales
$ 13.784,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.240.560
$ 1.240.560
Total Neto
$ 6.305.542
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.198.053
TOTAL OC
$ 7.503.595
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.