Orden de Compra. Nº2402-159-SE19 "SUMINISTRO DE PAPELERIA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2402-159-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-09-2019
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE PAPELERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2402-33-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T. 69.080.100-0
Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE LOS HEROES No. 445, RANCAGUA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.07.001.002. del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T. 69.080.100-0
Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445
Comuna Rancagua
Impuesto 79743
Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-09-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor cirples impresion y diseño
Razón Social ALEJANDRA ROJAS TORRES Y OTRA LIMITADA
R.U.T. 76.062.644-9
Sucursal cirples impresion y diseño
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Artículos de papelería2UnidadOrden de Trabajo N° 1 del 28.08.2019 PI 1829, Dideco, Depto. Desarrollo Económico Local.Pendón tipo Roller tela PVC de 80 x 2.00 $ 25.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000
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Artículos de papelería300UnidadOrden de Trabajo N° 1 del 28.08.2019 PI 1829, Dideco, Depto. Desarrollo Económico Local.Bolsas de TNT tamaño 25x30x10 Impresas a un solo color $ 589,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.700 $ 176.700
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Artículos de papelería64UnidadOrden de Trabajo N° 1 del 28.08.2019 PI 1829,Dideco, Depto. Desarrollo Económico Local.Llaveros publicitarios corporativos $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.000 $ 192.000
Total Neto $ 419.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.743
TOTAL OC $ 499.443


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.