Orden de Compra. Nº
2402-181-SE18
"
SERV.PROV.EINST. ILUMINACIÓN EN AREAS VERDES RGUA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2402-181-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-12-2018
Nombre de la Orden de Compra
SERV.PROV.EINST. ILUMINACIÓN EN AREAS VERDES RGUA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2402-31-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T.
69.080.100-0
Dirección de Unidad de Compra
PLAZA DE LOS HÉROES 445
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T.
69.080.100-0
Dirección de Facturación
PLAZA DE LOS HEROES No. 445
Comuna
Rancagua
Impuesto
1693731,44
Dirección de Envío de la Factura
PLAZA DE LOS HEROES No. 445
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
25-02-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. Licitaciones
Razón Social
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
R.U.T.
96.800.570-7
Sucursal
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. Licitaciones
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39111603
Alumbrado público
7
Unidad
Orden de Trabajo 12 fecha 19/12/2018
5.1-Provisión e Instalación de Luminaria Orión Led o equivalente técnico Superior
$ 467.719,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.274.033
$ 3.274.033
39111603
Alumbrado público
2
Unidad
Orden de Trabajo 12 fecha 19/12/2018
4.4- Provisión de Cámara Tipo C
$ 62.362,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 124.724
$ 124.724
39111603
Alumbrado público
7
Unidad
Orden de Trabajo 12 fecha 19/12/2018
3.1- Construcción de Fundaciones
$ 35.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 246.176
$ 246.176
39111603
Alumbrado público
7
Unidad
Orden de Trabajo 12 de fecha 19/12/2018
3.2.- Provisión e Instalación de Poste Ornamental
$ 295.762,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.070.334
$ 2.070.334
39111603
Alumbrado público
4
Unidad
Orden de Trabajo 12 fecha 19/12/2018
6.1- Conexión de red AP Existente
$ 10.920,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.680
$ 43.680
39111603
Alumbrado público
1
Unidad
Orden de Trabajo 12 fecha 19/12/2018
7.- Documentación Tramites y Entrega de Obras
$ 51.078,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.078
$ 51.078
39111603
Alumbrado público
1
Unidad
Orden de Trabajo N° 12 de fecha 19/12/2018
3.3- Provisión e instalación de Poste de Acometida
$ 267.065,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 267.065
$ 267.065
39111603
Alumbrado público
19
Metro Lineal
Orden de Trabajo N° 12 de fecha 19/12/2018
4.6.- Conductor Aereo
$ 849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.131
$ 16.131
39111603
Alumbrado público
9
Metro Lineal
Orden de Trabajo 12 de fecha 19/12/2018
4.7- Canalización y conductor en poste.
$ 10.332,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 92.988
$ 92.988
39111603
Alumbrado público
108
Metro Lineal
Orden de Trabajo 12 fecha 19/12/2018
4.1- Excavaciones Generales
$ 6.465,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 698.220
$ 698.220
39111603
Alumbrado público
35
Metro Lineal
Orden de Trabajo 12 fecha 19/12/2018
4.3- Canalización y Conductores Eléctricos en Postes Ornamentales
$ 2.385,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 83.475
$ 83.475
39111603
Alumbrado público
132
Metro Lineal
Orden de Trabajo 12 fecha 19/12/2018
4.2 Canalización Subterránea y Conductores Eléctricos
$ 14.746,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.946.472
$ 1.946.472
Total Neto
$ 8.914.376
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.693.731
TOTAL OC
$ 10.608.107
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.