Orden de Compra. Nº2402-216-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2402-43-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2402-216-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-11-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2402-43-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2402-43-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T. 69.080.100-0
Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE LOS HEROES No. 445, RANCAGUA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T. 69.080.100-0
Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445
Comuna Rancagua
Impuesto 7301601,96
Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor A&S LTDA
Razón Social A & S TECNOLOGIAS COMPUTACIONALES LIMITADA
R.U.T. 77.495.960-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal A&S LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1GlobalSERV. DE ARRIENDO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES DE IMPRESION Según lo requerido en Bases Administrativas y Bases Técnicas de Licitación ID 2402-43-LE25Según lo requerido en Bases Administrativas y Bases Técnicas de Licitación ID 2402-43-LE25 SERV. DE ARRIENDO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES DE IMPRESION $ 38.429.484,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.429.484 $ 38.429.484
Total Neto $ 38.429.484
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.301.602
TOTAL OC $ 45.731.086


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.