Orden de Compra. Nº2402-247-SE19 "SUMINISTRO DE PAPELERIA, ART. CORPORATIVOS, TELAS."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2402-247-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-11-2019
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE PAPELERIA, ART. CORPORATIVOS, TELAS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2402-33-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T. 69.080.100-0
Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE LOS HEROES No. 445, RANCAGUA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.07.001.002. del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T. 69.080.100-0
Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445
Comuna Rancagua
Impuesto 5438,18
Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor cirples impresion y diseño
Razón Social ALEJANDRA ROJAS TORRES Y OTRA LIMITADA
R.U.T. 76.062.644-9
Sucursal cirples impresion y diseño
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería30UnidadPI 2307 DEL 13.11.2019 DE DIDECO. OT 33 DEL 08.11.2019, IDDOC. 311310AFICHES $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.200 $ 22.200
14111509
Artículos de papelería1UnidadPI 2307 DEL 13.11.2019 DE DIDECO. OT 31 DEL 05.11.2019, IDDOC. 311308IMPRESION EN ADHESIVO SOBRE TROVICEL (1440 Dpi)90 X 30, LETRERO CON OJETILLOS EN SU PARTE SUPERIOR (OFICINA DE LA INFANCIA) $ 3.211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.211 $ 3.211
14111509
Artículos de papelería1UnidadPI 2307 DEL 13.11.2019 DE DIDECO. OT 31 DEL 05.11.2019, IDDOC. 311308IMPRESION EN ADHESIVO SOBRE TROVICEL (1440 Dpi)90 X 30, LETRERO CON OJETILLOS EN SU PARTE SUPERIOR (OFICINA DE LA JUVENTUD) $ 3.211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.211 $ 3.211
Total Neto $ 28.622
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.438
TOTAL OC $ 34.060


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.