Orden de Compra. Nº2402-43-SE19 "SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2402-43-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-04-2019
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2402-45-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T. 69.080.100-0
Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE LOS HEROES No. 445, RANCAGUA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.004.001 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T. 69.080.100-0
Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445
Comuna Rancagua
Impuesto 243130,08
Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-06-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Citelum Chile
Razón Social CITELUM CHILE SPA
R.U.T. 76.028.251-0
Sucursal Citelum Chile
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111603
Alumbrado público1UnidadOrden de Trabajo N°13 /201963.-Diferencial monofásico 2x 25 a. $ 14.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.090 $ 14.090
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Alumbrado público3UnidadOrden de Trabajo N°13 /201954.- Provisión e Instalación de termomagneticos distintas capacidades $ 4.119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.357 $ 12.357
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Alumbrado público1UnidadOrden de Trabajo N°13 /201987.- Provisión e instalación Caja empalme monofasica AM 1102 $ 67.884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.884 $ 67.884
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Alumbrado público2UnidadOrden de Trabajo N°13 /201928.- Provisión e Instalación Barra Toma Tierra 5/8" X 1,5 MMCon Conector. $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
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Alumbrado público1UnidadOrden de Trabajo 13/201941.- Provisión e Instalación de Poste Tipo ISLA de 5 metros de altura, incluye castillo y cámara de registro. $ 210.952,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.952 $ 210.952
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Alumbrado público9UnidadOrden de Trabajo 13/201984.- Guirnalda Luminosa Led Modelo Tipo LED-PL-120-10M-240 V-W $ 20.623,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.607 $ 185.607
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Alumbrado público15UnidadOrden de Trabajo 13/201950.- Provisión e Instalación de set de difusores vidrio catedral para un farol. $ 19.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 296.340 $ 296.340
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Alumbrado público30UnidadOrden de Trabajo 13/201966.- Interruptor tecnomagnetico trifásico hasta 40 a $ 5.599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.970 $ 167.970
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Alumbrado público300Metro LinealOrden de Trabajo 13/201948.- Provisión e inatalción Red Aérea Cable Preensamblado 2x16 MM2 (incluye ferretería y cajas de cajas de distribución de empalmes). $ 970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 291.000 $ 291.000
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Alumbrado público6Metro LinealOrden de Trabajo N°13 /201937.- Provisión e Instalación de Cable Desnudo de 10mm2 para tierra de protección. $ 2.072,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.432 $ 12.432
Total Neto $ 1.279.632
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 243.130
TOTAL OC $ 1.522.762


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.