Orden de Compra. Nº
2402-43-SE19
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SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2402-43-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-04-2019
Nombre de la Orden de Compra
SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2402-45-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T.
69.080.100-0
Dirección de Unidad de Compra
PLAZA DE LOS HEROES No. 445, RANCAGUA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.004.001 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T.
69.080.100-0
Dirección de Facturación
PLAZA DE LOS HEROES No. 445
Comuna
Rancagua
Impuesto
243130,08
Dirección de Envío de la Factura
PLAZA DE LOS HEROES No. 445
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
16-06-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Citelum Chile
Razón Social
CITELUM CHILE SPA
R.U.T.
76.028.251-0
Sucursal
Citelum Chile
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39111603
Alumbrado público
1
Unidad
Orden de Trabajo N°13 /2019
63.-Diferencial monofásico 2x 25 a.
$ 14.090,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.090
$ 14.090
39111603
Alumbrado público
3
Unidad
Orden de Trabajo N°13 /2019
54.- Provisión e Instalación de termomagneticos distintas capacidades
$ 4.119,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.357
$ 12.357
39111603
Alumbrado público
1
Unidad
Orden de Trabajo N°13 /2019
87.- Provisión e instalación Caja empalme monofasica AM 1102
$ 67.884,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.884
$ 67.884
39111603
Alumbrado público
2
Unidad
Orden de Trabajo N°13 /2019
28.- Provisión e Instalación Barra Toma Tierra 5/8" X 1,5 MMCon Conector.
$ 10.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
39111603
Alumbrado público
1
Unidad
Orden de Trabajo 13/2019
41.- Provisión e Instalación de Poste Tipo ISLA de 5 metros de altura, incluye castillo y cámara de registro.
$ 210.952,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 210.952
$ 210.952
39111603
Alumbrado público
9
Unidad
Orden de Trabajo 13/2019
84.- Guirnalda Luminosa Led Modelo Tipo LED-PL-120-10M-240 V-W
$ 20.623,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 185.607
$ 185.607
39111603
Alumbrado público
15
Unidad
Orden de Trabajo 13/2019
50.- Provisión e Instalación de set de difusores vidrio catedral para un farol.
$ 19.756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 296.340
$ 296.340
39111603
Alumbrado público
30
Unidad
Orden de Trabajo 13/2019
66.- Interruptor tecnomagnetico trifásico hasta 40 a
$ 5.599,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 167.970
$ 167.970
39111603
Alumbrado público
300
Metro Lineal
Orden de Trabajo 13/2019
48.- Provisión e inatalción Red Aérea Cable Preensamblado 2x16 MM2 (incluye ferretería y cajas de cajas de distribución de empalmes).
$ 970,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 291.000
$ 291.000
39111603
Alumbrado público
6
Metro Lineal
Orden de Trabajo N°13 /2019
37.- Provisión e Instalación de Cable Desnudo de 10mm2 para tierra de protección.
$ 2.072,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.432
$ 12.432
Total Neto
$ 1.279.632
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 243.130
TOTAL OC
$ 1.522.762
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.