Orden de Compra. Nº2402-46-SE25 "SUMINISTRO DE OBRAS DE EMERGENCIA DE REPARACIÓN DE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2402-46-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-03-2025
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE OBRAS DE EMERGENCIA DE REPARACIÓN DE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2402-110-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T. 69.080.100-0
Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE LOS HEROES No. 445, RANCAGUA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.002. SP 01 CC 07.01.01 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T. 69.080.100-0
Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445, RANCAGUA
Comuna Rancagua
Impuesto 7236549
Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445, RANCAGUA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RIO NEGRO
Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RIO NEGRO LIMITADA
R.U.T. 76.097.826-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RIO NEGRO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101703
Construcción de aceras, veredas, cunetas10UnidadRETIRO DE ÁRBOLlo solicitado $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000
72101703
Construcción de aceras, veredas, cunetas677Metro CuadradoREPAVIMENTACIÓN DE VEREDAS ESPESOR DE HORMIGÓN 0.07MLo solicitado $ 47.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.819.000 $ 31.819.000
72101703
Construcción de aceras, veredas, cunetas82,85Metro CuadradoREPAVIMENTACIÓN DE ACCESO VEHICULAR UNIFAMILIAR VEREDAS ESPESOR DE HORMIGÓN 0.10Mlo solicitado $ 66.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.468.100 $ 5.468.100
Total Neto $ 38.087.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.236.549
TOTAL OC $ 45.323.649


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.