Orden de Compra. Nº2402-52-SE19 "SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2402-52-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-05-2019
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2402-45-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T. 69.080.100-0
Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE LOS HEROES No. 445, RANCAGUA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.004.001 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T. 69.080.100-0
Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445
Comuna Rancagua
Impuesto 19089,68
Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-07-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Citelum Chile
Razón Social CITELUM CHILE SPA
R.U.T. 76.028.251-0
Sucursal Citelum Chile
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111603
Alumbrado público1UnidadOrden de Trabajo N°16 /201919.- Provisión e Instalación Tipo Luminaria Cerrada, Modelo Proyector, Potencia Luminaria 250, Tipo Lámpara Sodio 250 Watt + Ballast + Ignitor $ 57.282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.282 $ 57.282
39111603
Alumbrado público1UnidadOrden de Trabajo N°16 /201963.-Diferencial monofásico 2x 25 a. $ 14.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.090 $ 14.090
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Alumbrado público30Metro LinealOrden de Trabajo N°16 /201948.- Provisión e inatalación Red Aérea Cable Preensamblado 2x16 MM2 (incluye ferretería y cajas de cajas de distribución de empalmes) $ 970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.100 $ 29.100
Total Neto $ 100.472
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.090
TOTAL OC $ 119.562


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.