Orden de Compra. Nº2402-56-SE14 "Contrato Suministro Construcción Area Verde "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2402-56-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-04-2014
Nombre de la Orden de Compra Contrato Suministro Construcción Area Verde
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2402-153-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T. 69.080.100-0
Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE LOS HÉROES 445
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T. 69.080.100-0
Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445
Comuna Rancagua
Impuesto 692166,77
Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANTONIO LOPEZ Y COMPANIA LIMITADA
Razón Social ANTONIO LOPEZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.263.480-3
Sucursal ANTONIO LOPEZ Y COMPANIA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121706
Pajote14UnidadStipa tenuissima  $ 4.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.720 $ 69.720
24141604
Materiales para entretela de relleno28UnidadNivelación- Escarpado y rebaje. $ 29.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 834.400 $ 834.400
56112106
Banquetas2UnidadEscaños c/respaldo de H.A. tipo Vanghar o similar  $ 342.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 685.000 $ 685.000
47121702
Envases para residuos o forros rígidos1UnidadPapeleros B-400  $ 97.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.600 $ 97.600
10152102
Residuos de semilla de colza274Metro CuadradoLimpieza de terreno  $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.280 $ 197.280
70111706
Servicios de cuidado de céspedes110Metro CuadradoInstalación césped alfombra  $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 484.000 $ 484.000
11111701
Arena silícea139Metro CuadradoInstalación maicillo  $ 1.297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.283 $ 180.283
11111611
Grava25Metro CuadradoBolón Piedra de Río  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 625.000 $ 625.000
11111611
Grava110Metro LinealSolerilla prefabricada   $ 4.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 469.700 $ 469.700
Total Neto $ 3.642.983
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 692.167
TOTAL OC $ 4.335.150


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.