Orden de Compra. Nº
2402-56-SE14
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Contrato Suministro Construcción Area Verde
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2402-56-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-04-2014
Nombre de la Orden de Compra
Contrato Suministro Construcción Area Verde
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2402-153-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T.
69.080.100-0
Dirección de Unidad de Compra
PLAZA DE LOS HÉROES 445
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T.
69.080.100-0
Dirección de Facturación
PLAZA DE LOS HEROES No. 445
Comuna
Rancagua
Impuesto
692166,77
Dirección de Envío de la Factura
PLAZA DE LOS HEROES No. 445
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ANTONIO LOPEZ Y COMPANIA LIMITADA
Razón Social
ANTONIO LOPEZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
77.263.480-3
Sucursal
ANTONIO LOPEZ Y COMPANIA LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11121706
Pajote
14
Unidad
Stipa tenuissima
$ 4.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.720
$ 69.720
24141604
Materiales para entretela de relleno
28
Unidad
Nivelación- Escarpado y rebaje
.
$ 29.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 834.400
$ 834.400
56112106
Banquetas
2
Unidad
Escaños c/respaldo de H.A. tipo Vanghar o similar
$ 342.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 685.000
$ 685.000
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
1
Unidad
Papeleros B-400
$ 97.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 97.600
$ 97.600
10152102
Residuos de semilla de colza
274
Metro Cuadrado
Limpieza de terreno
$ 720,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 197.280
$ 197.280
70111706
Servicios de cuidado de céspedes
110
Metro Cuadrado
Instalación césped alfombra
$ 4.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 484.000
$ 484.000
11111701
Arena silícea
139
Metro Cuadrado
Instalación maicillo
$ 1.297,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 180.283
$ 180.283
11111611
Grava
25
Metro Cuadrado
Bolón Piedra de Río
$ 25.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 625.000
$ 625.000
11111611
Grava
110
Metro Lineal
Solerilla prefabricada
$ 4.270,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 469.700
$ 469.700
Total Neto
$ 3.642.983
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 692.167
TOTAL OC
$ 4.335.150
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.