Orden de Compra. Nº
2402-68-SE25
"
SUMINISTRO DE OBRAS DE EMERGENCIA DE REP. DE VERED
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2402-68-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
SUMINISTRO DE OBRAS DE EMERGENCIA DE REP. DE VERED
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2402-110-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T.
69.080.100-0
Dirección de Unidad de Compra
PLAZA DE LOS HEROES No. 445, RANCAGUA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004002 SP 01 CC 070101 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T.
69.080.100-0
Dirección de Facturación
PLAZA DE LOS HEROES No. 445
Comuna
Rancagua
Impuesto
7492724,1
Dirección de Envío de la Factura
PLAZA DE LOS HEROES No. 445
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RIO NEGRO
Razón Social
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RIO NEGRO LIMITADA
R.U.T.
76.097.826-4
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
RIO NEGRO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72101703
Construcción de aceras, veredas, cunetas
8
Unidad
RETIRO DE ÁRBOL. SEGUN ORDEN DE TRABAJO N°2 SUMINISTRO DE REPARACIÓN DE VEREDAS N°00891/2025
RETIRO DE ÁRBOL
$ 80.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 640.000
$ 640.000
72101703
Construcción de aceras, veredas, cunetas
12,32
Metro Cuadrado
REPAVIMENTACIÓN DE ACCESO VEHICULAR UNIFAMILIAR VEREDAS ESPESOR DE HORMIGÓN 0.15M. SEGUN ORDEN DE TRABAJO N°2 SUMINISTRO DE REPARACIÓN DE VEREDAS N°00891/2025
REPAVIMENTACIÓN DE ACCESO VEHICULAR UNIFAMILIAR VEREDAS ESPESOR DE HORMIGÓN 0.15M
$ 100.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.232.000
$ 1.232.000
72101703
Construcción de aceras, veredas, cunetas
21,4
Metro Cuadrado
CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE RODADO SEGUN ORDEN DE TRABAJO N°2 SUMINISTRO DE REPARACIÓN DE VEREDAS N°00891/2025
CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE RODADO
$ 165.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.531.000
$ 3.531.000
72101703
Construcción de aceras, veredas, cunetas
1,14
Metro Cuadrado
OBRAS ANEXAS SEGUN ORDEN DE TRABAJO N°2 SUMINISTRO DE REPARACIÓN DE VEREDAS N°00891/2025
OBRAS ANEXAS
$ 70.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.800
$ 79.800
72101703
Construcción de aceras, veredas, cunetas
595,17
Metro Cuadrado
REPAVIMENTACIÓN DE VEREDAS ESPESOR DE HORMIGÓN 0.07M SEGUN ORDEN DE TRABAJO N°2 SUMINISTRO DE REPARACIÓN DE VEREDAS N°00891/2025
REPAVIMENTACIÓN DE VEREDAS ESPESOR DE HORMIGÓN 0.07M
$ 47.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.972.990
$ 27.972.990
72101703
Construcción de aceras, veredas, cunetas
90,6
Metro Cuadrado
REPAVIMENTACIÓN DE ACCESO VEHICULAR UNIFAMILIAR VEREDAS ESPESOR DE HORMIGÓN 0.10M. SEGUN ORDEN DE TRABAJO N°2 SUMINISTRO DE REPARACIÓN DE VEREDAS N°00891/2025
REPAVIMENTACIÓN DE ACCESO VEHICULAR UNIFAMILIAR VEREDAS ESPESOR DE HORMIGÓN 0.10M
$ 66.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.979.600
$ 5.979.600
Total Neto
$ 39.435.390
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.492.724
TOTAL OC
$ 46.928.114
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.