Orden de Compra. Nº2402-9-SE20 "C. DIRECTA NUEVO SISTEMA DE CALEFACCION MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2402-9-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-01-2020
Nombre de la Orden de Compra C. DIRECTA NUEVO SISTEMA DE CALEFACCION MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T. 69.080.100-0
Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE LOS HEROES No. 445, RANCAGUA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.29.05.999. del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T. 69.080.100-0
Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445
Comuna Rancagua
Impuesto 113,6504
Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor METROGAS S A
Razón Social METROGAS S A
R.U.T. 96.722.460-K
Sucursal METROGAS S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40101819
Calentadores de espacio1Unidad no definidaDecreto Exento 4634 del 07.11.2019, Contrato 04 del 08.01.2020.Trato Directo para Instalación de nuevo sistema de Calefaccion gas natural, para Edificio T. Guaglen Municipal. Empresa Metrogas S.A. Considera compra de insumos mas pago de consumo mensual por un plazo de 10 años renovables en el tiempo. UF 598,16 UF 0,00 UF 0,00 UF 598,1600 UF 598,1600
Total Neto UF 598,1600
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 113,6504
TOTAL OC UF 711,8104


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.