Orden de Compra. Nº2402-93-SE19 "Suministro de Papelería, Artículos Corporativos, T"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2402-93-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-07-2019
Nombre de la Orden de Compra Suministro de Papelería, Artículos Corporativos, T
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2402-33-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T. 69.080.100-0
Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE LOS HEROES No. 445, RANCAGUA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.07.001.002 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T. 69.080.100-0
Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445
Comuna Rancagua
Impuesto 161156,1
Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor cirples impresion y diseño
Razón Social ALEJANDRA ROJAS TORRES Y OTRA LIMITADA
R.U.T. 76.062.644-9
Sucursal cirples impresion y diseño
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1UnidadOrden de Trabajo 7 de fecha 23 de mayo 2019Confección de toldo corporativo 3x3 con cenefa y bolso de transporte. $ 145.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.000 $ 145.000
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Artículos de papelería1UnidadOrden de Trabajo 8 de fecha 24 de mayo 201980. Confección de galvano de madera Raulí, con grabado láser de 24x19 cm., con caja. ALCALDE DE ARICA. $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
14111509
Artículos de papelería1UnidadOrden de Trabajo 9 de fecha 5 de Junio 2019Confección de toldo corporativo 3x6 con cenefas 4 lados $ 340.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.000 $ 340.000
14111509
Artículos de papelería9UnidadOrden de Trabajo 10 de fecha 17 de junio 201980. Confección galvanos Raulí 19x24 $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.000
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Artículos de papelería30UnidadOrden de Trabajo 11 de fecha 25 de Junio 2019Confección 30 medallas $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
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Artículos de papelería1UnidadOrden de Trabajo 12 de fecha 25 de Junio 201935.- TROVICEL 5 mm $ 8.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.190 $ 8.190
Total Neto $ 848.190
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 161.156
TOTAL OC $ 1.009.346


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.