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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2402-96-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-07-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Suministro de Papelería, Artículos Corporativos, T |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2402-33-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
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R.U.T. |
69.080.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
PLAZA DE LOS HEROES No. 445, RANCAGUA |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
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R.U.T. |
69.080.100-0 |
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Dirección de Facturación |
PLAZA DE LOS HEROES No. 445 |
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Comuna |
Rancagua
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Impuesto |
1254 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PLAZA DE LOS HEROES No. 445 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
cirples impresion y diseño |
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Razón Social |
ALEJANDRA ROJAS TORRES Y OTRA LIMITADA
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R.U.T. |
76.062.644-9 |
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Sucursal |
cirples impresion y diseño |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111509
| Artículos de papelería | 6 | Unidad | Orden de Trabajo 1 de fecha 22 de mayo 2019, DIDECO, CDC SUR | Adhesivos 40x50, hoja de árbol en colores diferentes |
$ 1.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.600
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$ 6.600
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Total Neto
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$ 6.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.254
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$ 7.854
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.