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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2403-1007-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-08-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
VOLANTES SMUE 70983 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_PENALOLEN ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN
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R.U.T. |
69.254.000-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Grecia 8735 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN
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R.U.T. |
69.254.000-k |
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Dirección de Facturación |
Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. |
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Comuna |
Peñalolén
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Impuesto |
45600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Engrande Ltda. |
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Razón Social |
LILIANA CARMEN CASCANTE,ENGRANDE IMPRESIONES GRAFI
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R.U.T. |
77.798.030-0 |
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Sucursal |
Engrande Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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55121727
| Letreros | 1 | Global | IMPRESION DE 12000 VOLANTES 1/2 CARTA 4.0 PAPEL COUCHE
PLAZO DE ENTREGA 3 DIAS.
(HONORINO LANDA) | IMPRESION DE 12000 VOLANTES 1/2 CARTA 4.0 PAPEL COUCHE.
PLAZO DE ENTREGA 3 DIAS.
(HONORINO LANDA) |
$ 240.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 240.000
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$ 240.000
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Total Neto
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$ 240.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 45.600
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$ 285.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.