Orden de Compra. Nº2403-1027-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2403-453-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2403-1027-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-10-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2403-453-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2403-453-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_PENALOLEN ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN
R.U.T. 69.254.000-k
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GRECIA 8735
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN
R.U.T. 69.254.000-k
Dirección de Facturación Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana.
Comuna Peñalolén
Impuesto 82374,5
Dirección de Envío de la Factura Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-11-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor security mail
Razón Social BERTA ALICIA ARRIETA GABILAN
R.U.T. 10.636.209-2
Sucursal security mail
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78102203
Servicios de entrega o recolección de correo1Global58 UNIDADES AVISO DE COBRANZA N°2 PUBLICIDAD.   $ 7.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.540 $ 7.540
78102203
Servicios de entrega o recolección de correo1Global1.443 UNIDADES AVISO DE COBRANZA N°2 SOCIEDADES.  $ 187.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.590 $ 187.590
78102203
Servicios de entrega o recolección de correo1Global1.598 UNIDADES AVISO DE COBRANZA N°2 ASEO DOMICILIARIO.  $ 207.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.740 $ 207.740
78102203
Servicios de entrega o recolección de correo1Global236 UNIDADES AVISO DE COBRANZA N°3 FERIAS.  $ 30.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.680 $ 30.680
Total Neto $ 433.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 82.374
TOTAL OC $ 515.924


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.