Orden de Compra. Nº2403-1365-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2403-3208-COT23 Memo 446 Indumentaria para equipo profesional SNAC"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2403-1365-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-10-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2403-3208-COT23 Memo 446 Indumentaria para equipo profesional SNAC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN
R.U.T. 69.254.000-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140567001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN
R.U.T. 69.254.000-k
Dirección de Facturación Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana.
Comuna Peñalolén
Impuesto 195263
Dirección de Envío de la Factura Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carolina León Valladares
Razón Social CAROLINA ANDREA DEL PILAR LEÓN VALLADARES
R.U.T. 13.661.938-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Carolina León Valladares
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102702
Uniformes varios1UnidadCOTIZAR EN BASE AL REQUERIMIENTO ADJUNTO DE (INDUMENTARIA) CONSIDERAR EL BORDADO DE LOS LOGOS EN LA INDUMENTARIA   $ 1.027.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.027.700 $ 1.027.700
Total Neto $ 1.027.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 195.263
TOTAL OC $ 1.222.963


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.