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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2403-1397-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-08-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I.MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN
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R.U.T. |
69.254.000-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Grecia Nº 8735 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN
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R.U.T. |
69.254.000-k |
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Dirección de Facturación |
Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. |
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Comuna |
Peñalolén
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Impuesto |
20482 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ProfileColor |
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Razón Social |
GRANIFO Y VERGARA SOCIEDAD LIMITADA
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R.U.T. |
76.370.280-4 |
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Sucursal |
ProfileColor |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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55101520 2239-2-LP15
| Hojas o Folletos de Instrucciones | 2500 | | (1224166 )VOLANTE - 1250171 | (1224166) VOLANTE - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(44)
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$ 44,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 110.000
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$ 110.000
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Total Neto
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$ 110.000
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Descuento
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$ 2.200
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 20.482
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 128.282
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.