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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2403-1464-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-09-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INST. Y REPARACIÓN DE P. DE RED SMUE 94580 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2403-240-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_PENALOLEN ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN
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R.U.T. |
69.254.000-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Grecia 8735 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN
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R.U.T. |
69.254.000-k |
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Dirección de Facturación |
Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. |
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Comuna |
Peñalolén
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Impuesto |
48754 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Sistemas Digitales Newtec Ltda |
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Razón Social |
SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA
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R.U.T. |
88.293.200-1 |
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Sucursal |
Sistemas Digitales Newtec Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43233204
| Software de equipos de red privada virtual (VPN) o | 1 | Global | INSTALACIÓN Y/O REPARACIÓN DE PUNTOS DE RED SEGÚN INDICA DECRETO N°2400/3813 | INSTALACIÓN Y/O REPARACIÓN DE PUNTOS DE RED Y SUMINISTROS DE HADWARE SEGÚN INDICA DECRETO N°2400/3813 |
$ 256.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 256.600
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$ 256.600
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Total Neto
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$ 256.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 48.754
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$ 305.354
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.