Orden de Compra. Nº2403-1779-SE19 "SERV. DE CÓCTEL CELEBRACIÓN ADULTO MAYOR"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2403-1779-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-10-2019
Nombre de la Orden de Compra SERV. DE CÓCTEL CELEBRACIÓN ADULTO MAYOR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2403-285-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN
R.U.T. 69.254.000-k
Dirección de Unidad de Compra Avenida Grecia Nº 8735
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN
R.U.T. 69.254.000-k
Dirección de Facturación Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana.
Comuna Peñalolén
Impuesto 176700
Dirección de Envío de la Factura Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-10-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EVENTOS SUSANA BERRIOS SANCHEZ EIRL
Razón Social EVENTOS SUSANA BERRIOS SANCHEZ EIRL
R.U.T. 76.475.973-7
Sucursal EVENTOS SUSANA BERRIOS SANCHEZ EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1GlobalITEM 06-SERVICIO DE CÓCTEL 1-B, TRAMO 101-150. ACTIVIDAD COMUNITARIA CELEBRACIÓN ADULTOS MAYORES EN CHIMKOWE, 09-10-2019. (TOTAL ASISTENTES 150)CONTRATO DE SUMINISTROS. D.A. 1003-646 (05.02.2019) $ 930.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 930.000 $ 930.000
Total Neto $ 930.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 176.700
TOTAL OC $ 1.106.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.