Orden de Compra. Nº2403-19-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2403-248-L121"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2403-19-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-01-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2403-248-L121
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2403-248-L121
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN
R.U.T. 69.254.000-k
Dirección de Unidad de Compra Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN
R.U.T. 69.254.000-k
Dirección de Facturación Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana.
Comuna Peñalolén
Impuesto 456011,4
Dirección de Envío de la Factura Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Las Reinas de las Masas
Razón Social ALIMENTOS Y MASAS ELIZABETH CHAMORRO RUIZ E.I.R.L.
R.U.T. 77.121.504-1
Sucursal Las Reinas de las Masas
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101801
Comidas preparadas para llevar130PackDE ACUERDO A LO INDICADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN, DECRETO N°2000-3807, LETRA "C BIENES O SERVICIOS A CONTRATAR Y SUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"130 colaciones presentadas en caja kraft con manilla segun especificaciones técnicas entregadas $ 18.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400.060 $ 2.400.060
Total Neto $ 2.400.060
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 456.011
TOTAL OC $ 2.856.071


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.