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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2403-2231-CM17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-12-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. VIVIENDAS DE EMERGENCIA D.A. 1003-5816 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Incumplimiento de proveedor. |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_PENALOLEN ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN
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R.U.T. |
69.254.000-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Grecia 8735 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN
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R.U.T. |
69.254.000-k |
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Dirección de Facturación |
Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. |
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Comuna |
Peñalolén
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Impuesto |
3594591 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
VALENTINA MIRANDA URIBE |
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Razón Social |
VALENTINA ANDREA MIRANDA URIBE
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R.U.T. |
18.665.818-3 |
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Sucursal |
VALENTINA MIRANDA URIBE |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30201601 2239-9-LP13
| Casas | 26 | | (984761) VIVIENDA DE EMERGENCIA VST CASAS 2 CAIDAS DE AGUA 18 M2 UNIDAD 1000761 | (984761) VIVIENDA DE EMERGENCIA VST CASAS 2 CAIDAS DE AGUA 18 M2 UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 735.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.110.000
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$ 19.110.000
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Total Neto
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$ 19.110.000
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Descuento
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$ 191.100
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.594.591
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 22.513.491
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.