|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2403-2356-CM18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
26-12-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
IMUNI_PENALOLEN ADQUISICIONES |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN
|
|
R.U.T. |
69.254.000-k |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Grecia Nº 8735 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN
|
|
R.U.T. |
69.254.000-k |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. |
|
Comuna |
Peñalolén
|
|
Impuesto |
28644 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
FERRETERIA OVIEDO S A |
|
Razón Social |
FERRETERIA OVIEDO S A
|
|
R.U.T. |
86.053.400-2 |
|
Sucursal |
FERRETERIA OVIEDO S A |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
40151601 2239-10-LP12
| Compresores de aire | 1 | | (918056 )COMPRESOR INDURA HURACAN 1520 50 LT 933056 | (918056) COMPRESOR INDURA HURACAN 1520 50 LT; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 153.837,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 153.837
|
$ 153.837
|
|
|
Total Neto
|
$ 153.837
|
|
Descuento
|
$ 3.077
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 28.644
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 179.404
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.