Orden de Compra. Nº2403-27-SE25 "Suministro de Señales Verticales de Tránsito"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2403-27-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-01-2025
Nombre de la Orden de Compra Suministro de Señales Verticales de Tránsito
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2403-138-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN
R.U.T. 69.254.000-k
Dirección de Unidad de Compra Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-006 del sistema CAS Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN
R.U.T. 69.254.000-k
Dirección de Facturación AV. GRECIA 8735
Comuna *
Impuesto 661445,29
Dirección de Envío de la Factura AV. GRECIA 8735
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BOLIKLOR SPA
Razón Social BOLIKLOR SPA
R.U.T. 77.014.493-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BOLIKLOR SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46161504
Señales de tránsito1GlobalSEÑALES SEGÚN ORDEN DE PEDIDO N°11 CONTRATOSEÑALES SEGÚN ORDEN DE PEDIDO N°11 CONTRATO D.A. N°1900-3596 $ 3.481.291,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.481.291 $ 3.481.291
Total Neto $ 3.481.291
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 661.445
TOTAL OC $ 4.142.736


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.