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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2403-30-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-03-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2403-259-LP11 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2403-259-LP11 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_PENALOLEN ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN
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R.U.T. |
69.254.000-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Grecia 8735 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN
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R.U.T. |
69.254.000-k |
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Dirección de Facturación |
Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. |
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Comuna |
Peñalolén
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Impuesto |
1044661,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
08-03-2012 |
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Proveedor |
Morgan Impresores S.A. |
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Razón Social |
MORGAN IMPRESORES S A
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R.U.T. |
88.506.400-0 |
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Sucursal |
Morgan Impresores S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78102201
| Servicios de entrega postal nacional | 39273 | Unidad | Impresion autosobres (cartas, mecanizado c/impresión variable) impr.láser con suministro papel, embolsado en bolsas plásticas12x25 cm.con etiqueta autoadhesiva y su Distribución ordinaria dentro de 5 días. | |
$ 140,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.498.220
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$ 5.498.220
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Total Neto
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$ 5.498.220
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.044.662
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$ 6.542.882
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.