Orden de Compra. Nº2403-447-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2403-135-LE10"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2403-447-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-05-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2403-135-LE10
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2403-135-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_PENALOLEN ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN
R.U.T. 69.254.000-k
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GRECIA 8735
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN
R.U.T. 69.254.000-k
Dirección de Facturación Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana.
Comuna *
Impuesto 142514,06
Dirección de Envío de la Factura Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Centro de Materiales de Construcción Fernández S.A
Razón Social CENTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION FERNANDEZ S A
R.U.T. 50.036.540-4
Sucursal Centro de Materiales de Construcción Fernández S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171509
Soldadura20kilogramoSOLDADURA 332 TIPO INDURA  $ 2.072,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.440 $ 41.440
27112304
Líneas de marcar3UnidadNIVEL ALUMINIO 12"   $ 2.926,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.778 $ 8.778
27112304
Líneas de marcar200Metro LinealLIENZA DE ALGODON 3 MM  $ 248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.600 $ 49.600
30102904
Postes de madera30UnidadROLLIZO PINO IMPREGNADO 2 A 3"  $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500
30131502
Bloques de hormigón100UnidadSOLERILLA 1 MTS X 15 CM CANTO REDONDO  $ 1.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.400 $ 124.400
31162003
Clavos de acabado3UnidadCLAVO 2"  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
31162702
Ruedas15UnidadCAMARA PARA CARRETILLA  $ 746,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.190 $ 11.190
31191506
Discos abrasivos10UnidadDISCO DE CORTE 9" METAL TIPO RASTA  $ 1.453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.530 $ 14.530
31191506
Discos abrasivos10UnidadDISCO DE CORTE 7" METAL TIPO RASTA  $ 827,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.270 $ 8.270
31191501
Papeles de lija30PliegoLIJA DEL CERO  $ 194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.820 $ 5.820
31211501
Pinturas al esmalte1TinetaESMALTE SEMI BRILLO VERDE REJA   $ 49.321,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.321 $ 49.321
31211501
Pinturas al esmalte1TinetaESMALTE SEMI BRILLO ROJO COLONIAL   $ 49.321,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.321 $ 49.321
31211910
Mitones2ParGUANTE SOLDADOR  $ 1.207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.414 $ 2.414
31211910
Mitones100ParGUANTE CABRITILLA   $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.600 $ 96.600
31231313
Tubería de plástico90UnidadCAÑERIA PVC C/10 40 MM  $ 2.515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.350 $ 226.350
31231313
Tubería de plástico30UnidadREDUCCION 35 X 25 MM  $ 56,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
31231313
Tubería de plástico30UnidadCOPLA 32 MM  $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.850 $ 2.850
31231313
Tubería de plástico30UnidadCOPLA 25 MM  $ 77,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.310 $ 2.310
Total Neto $ 750.074
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 142.514
TOTAL OC $ 892.588


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.