|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2403-600-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
11-06-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ALIMENTACION. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
IMUNI_PENALOLEN ADQUISICIONES |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN
|
|
R.U.T. |
69.254.000-k |
|
Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA GRECIA 8735 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN
|
|
R.U.T. |
69.254.000-k |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. |
|
Comuna |
Peñalolén
|
|
Impuesto |
49875 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
CORPORACION MUNICIPAL DE PENAL - Casa Matriz |
|
Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN PARA EL DESARRO
|
|
R.U.T. |
71.234.100-9 |
|
Sucursal |
CORPORACION MUNICIPAL DE PENAL - Casa Matriz |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101603
| Servicios de catering | 1 | Global | . SERVICIO DE ALIMENTACION PARA JORNADA DE TRABAJO DE LAS DIRECCIONES DE OBRAS,GERENCIA DE VIVIENDA Y DEPARTAMENTO DE VEHICULOS, SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO. | SERVICIO DE ALIMENTACION PARA JORNADA DE TRABAJO DE LAS DIRECCIONES DE OBRAS,GERENCIA DE VIVIENDA Y DEPARTAMENTO DE VEHICULOS, SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO. |
$ 262.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 262.500
|
$ 262.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 262.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 49.875
|
|
$ 312.375
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.