|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2403-741-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
05-06-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de toallas de baño de algodón compra ágil: 2403-1224-COT24 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN
|
|
R.U.T. |
69.254.000-k |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. |
|
Comuna |
Peñalolén
|
|
Impuesto |
19157,7 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Equipamiento Chile E.I.R.L |
|
Razón Social |
EQUIPAMIENTO FRANCISCO JAVIER AGUAYO FIGUEROA E.I.R.L.
|
|
R.U.T. |
76.804.232-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Equipamiento Chile E.I.R.L |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
52121701
| Toallas de baño | 30 | Unidad | Toalla de Baño, medidas de 70X140Cm, material algodón, se adjunta requerimiento | |
$ 3.361,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 100.830
|
$ 100.830
|
|
|
Total Neto
|
$ 100.830
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 19.158
|
|
$ 119.988
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.