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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2403-765-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de mantención de termos eléctricos, redes de cañería y grifería para Delegación San Luis. Compra ágil: 2403-1102-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN
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R.U.T. |
69.254.000-k |
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Dirección de Facturación |
AV. GRECIA 8735 |
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Comuna |
Peñalolén
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Impuesto |
57479,18 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. GRECIA 8735 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOLUCIONES TECNICAS INTEGRADAS |
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Razón Social |
SERVICIOS TECNICOS VLADIMIR GUTIERREZ EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABI
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R.U.T. |
76.593.935-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SOLUCIONES TECNICAS INTEGRADAS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102201
| Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica | 1 | Unidad | SERVICIO DE MANTENCIÓN DE 2 TERMOS ELÉCTRICOS DE 80 LTS Y 1 DE 50 LTS, ADEMÁS DE REDES DE CAÑERÍA Y GRIFERIA. | Revisión y reparación si corresponde de cañerías de conexión de termos |
$ 302.522,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 302.522
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$ 302.522
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Total Neto
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$ 302.522
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 57.479
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$ 360.001
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.