|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2403-781-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
08-05-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED SMUE 93310 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2403-240-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
IMUNI_PENALOLEN ADQUISICIONES |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN
|
|
R.U.T. |
69.254.000-k |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Grecia 8735 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN
|
|
R.U.T. |
69.254.000-k |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. |
|
Comuna |
Peñalolén
|
|
Impuesto |
139973 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Sistemas Digitales Newtec Ltda |
|
Razón Social |
SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA
|
|
R.U.T. |
88.293.200-1 |
|
Sucursal |
Sistemas Digitales Newtec Ltda |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
81111803
| Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN) | 1 | Global | Instalación y/o Reparación de Puntos de Red y Suministros de Hardware de Red.
Órdenes de trabajo: N°s. 93310 | Instalación y/o Reparación de Puntos de Red y Suministros de Hardware de Red.
SEGUN INDICA DECRETO Nº2400/1978 |
$ 736.700,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 736.700
|
$ 736.700
|
|
|
Total Neto
|
$ 736.700
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 139.973
|
|
$ 876.673
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.