Orden de Compra. Nº2403-790-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2403-478-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2403-790-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-07-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2403-478-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas APOYO PROGRAMA PUENTE. CTA 69 DEL 06.07.07 2531010029 SP 49421 COORDINAR CON JAQUELINE LOZANO 4868135
Proveniente de Licitación 2403-478-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_PENALOLEN ADQUISICIONES
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN
R.U.T. 69.254.000-k
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GRECIA 8735
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN
R.U.T. 69.254.000-k
Dirección de Facturación Av.Oriental Nº6958.
Comuna -1
Impuesto 32300
Dirección de Envío de la Factura Av.Oriental Nº6958.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MARIA ANGELICA SLIER GONZALEZ
R.U.T. 5.082.297-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
SERVICIO DE ONCES1GlobalSERVICIO DE ONCESSUMINISTRO DE ONCES PARA 100 PERSONAS. VER DOCUMENTO ADJUNTO $ 170.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000
Total Neto $ 170.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.300
TOTAL OC $ 202.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.