Orden de Compra. Nº2403-847-SE18 "SERVICIO DE COFFEE BREAK SMUE 94816"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2403-847-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-05-2018
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COFFEE BREAK SMUE 94816
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2403-240-LR16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_PENALOLEN ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN
R.U.T. 69.254.000-k
Dirección de Unidad de Compra Avenida Grecia 8735
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN
R.U.T. 69.254.000-k
Dirección de Facturación Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana.
Comuna Peñalolén
Impuesto 15675
Dirección de Envío de la Factura Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PEÑAVIOLET
Razón Social VIOLETA ESTER CORREA SEPULVEDA
R.U.T. 9.994.800-0
Sucursal PEÑAVIOLET
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering33UnidadSERVICIO DE COFFEE BREAK ITEM 2.dSERVICIO DE COFFEE BREAK ITEM 2.d $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.500 $ 82.500
Total Neto $ 82.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.675
TOTAL OC $ 98.175


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.