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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2403-902-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-05-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DISTRIBUCIÓN DE CORRESPONDENCIA SMUE 88577 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2403-99-LP14 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_PENALOLEN ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN
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R.U.T. |
69.254.000-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Grecia 8735 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN
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R.U.T. |
69.254.000-k |
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Dirección de Facturación |
Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. |
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Comuna |
Peñalolén
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Impuesto |
9028,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ASICOM IMPRESORES DIGITALES |
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Razón Social |
ASICOM IMPRESORES DIGITALES SOCIEDAD ANONIMA
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R.U.T. |
77.330.040-2 |
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Sucursal |
ASICOM IMPRESORES DIGITALES |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78102203
| Servicios de entrega o recolección de correo | 1 | Global | DISTRIBUCIÓN DE 176 CORRESPONDENCIA FUERA DE LA COMUNA MES DE MARZO DE 2016. | DISTRIBUCIÓN DE 176 CORRESPONDENCIA FUERA DE LA COMUNA MES DE MARZO DE 2016. |
$ 47.520,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 47.520
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$ 47.520
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Total Neto
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$ 47.520
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.029
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$ 56.549
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.