|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2403-918-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
28-07-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2403-380-L109 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2403-380-L109 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
IMUNI_PENALOLEN ADQUISICIONES |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN
|
|
R.U.T. |
69.254.000-k |
|
Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA GRECIA 8735 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN
|
|
R.U.T. |
69.254.000-k |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. |
|
Comuna |
Peñalolén
|
|
Impuesto |
15960 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
centroficina |
|
Razón Social |
MARIA JOSE FIGUEROA SOTO
|
|
R.U.T. |
13.566.922-9 |
|
Sucursal |
centroficina |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
56111508
| Muebles modulares para funcionarios | 1 | Unidad | GABINETE DE MADERA CON LLAVE (SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO) | |
$ 84.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 84.000
|
$ 84.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 84.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 15.960
|
|
$ 99.960
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.