Orden de Compra. Nº
2404-1056-SE25
"
NP 220 DIDECO OLN. ADQ DE MATERIAL DE OFICINA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2404-1056-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-08-2025
Nombre de la Orden de Compra
NP 220 DIDECO OLN. ADQ DE MATERIAL DE OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2405-30-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T.
69.010.300-1
Dirección de Unidad de Compra
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 000724 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T.
69.010.300-1
Dirección de Facturación
SOTOMAYOR 2054 , Iquique
Comuna
Iquique
Impuesto
91133,69
Dirección de Envío de la Factura
SOTOMAYOR 2054 , Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribuidora Nene Spa
Razón Social
DISTRIBUIDORA NENE SPA
R.U.T.
76.067.436-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Distribuidora Nene Spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111509
Artículos de papelería
17
Unidad no definida
PLUMON PIZARRA OFFIX AZUL 126-WB
$ 203,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.451
$ 3.451
14111509
Artículos de papelería
16
Unidad no definida
PLUMON PIZARRA BEIFA JM ROJO
$ 203,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.248
$ 3.248
14111509
Artículos de papelería
20
Unidad no definida
PILAS DURACELL CHICA AA x 2 (MN15B2)
$ 1.812,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.240
$ 36.240
14111509
Artículos de papelería
4
Unidad no definida
PIZARRA 120x150 REVERSIBLE P/IMAN P/BORRADOR
$ 28.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 114.400
$ 114.400
14111509
Artículos de papelería
2
Unidad no definida
PIZARRA DE CORCHO 50x70 REVERSIBLE
$ 5.543,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.086
$ 11.086
14111509
Artículos de papelería
10
Unidad no definida
ARCHIV OFICIO 2 ANILLOS D 2" BLANCO OFFIX 520 hj
$ 2.744,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.440
$ 27.440
14111509
Artículos de papelería
20
Unidad no definida
CINTA DOBLE CONTACTO 18 mm x 40 mt 221223
$ 386,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.720
$ 7.720
14111509
Artículos de papelería
20
Unidad no definida
CUAD LIMITED TOP TORRE SCOTLAND 7mm 150 hj
$ 2.996,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.920
$ 59.920
14111509
Artículos de papelería
5
Unidad no definida
SACACORCHETES HEAVY DUTY SR300 KANGARO
$ 5.039,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.195
$ 25.195
14111509
Artículos de papelería
50
Unidad no definida
LAPIZ GEL TORRE QUICK DRY 0,7 mm NEGRO
$ 547,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.350
$ 27.350
14111509
Artículos de papelería
50
Unidad no definida
LAPIZ TINTA G/1 0,7 VERDE BLG17 PILOT
$ 1.005,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.250
$ 50.250
14111509
Artículos de papelería
50
Unidad no definida
LAPIZ TINTA G/1 1,0 AZUL BLG10 PILOT
$ 1.099,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.950
$ 54.950
14111509
Artículos de papelería
50
Unidad no definida
LAPIZ TINTA G/1 1,0 NEGRO BLG10 PILOT
$ 1.099,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.950
$ 54.950
14111509
Artículos de papelería
17
Unidad no definida
PLUMON PIZARRA MON AMI NEGRO
$ 203,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.451
$ 3.451
Total Neto
$ 479.651
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 91.134
TOTAL OC
$ 570.785
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.