Orden de Compra. Nº2404-1056-SE25 "NP 220 DIDECO OLN. ADQ DE MATERIAL DE OFICINA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2404-1056-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-08-2025
Nombre de la Orden de Compra NP 220 DIDECO OLN. ADQ DE MATERIAL DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2405-30-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 000724 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Facturación SOTOMAYOR 2054 , Iquique
Comuna Iquique
Impuesto 91133,69
Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 2054 , Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Spa
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE SPA
R.U.T. 76.067.436-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora Nene Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería17Unidad no definidaPLUMON PIZARRA OFFIX AZUL 126-WB  $ 203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.451 $ 3.451
14111509
Artículos de papelería16Unidad no definidaPLUMON PIZARRA BEIFA JM ROJO  $ 203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.248 $ 3.248
14111509
Artículos de papelería20Unidad no definidaPILAS DURACELL CHICA AA x 2 (MN15B2)  $ 1.812,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.240 $ 36.240
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Artículos de papelería4Unidad no definidaPIZARRA 120x150 REVERSIBLE P/IMAN P/BORRADOR  $ 28.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.400 $ 114.400
14111509
Artículos de papelería2Unidad no definidaPIZARRA DE CORCHO 50x70 REVERSIBLE  $ 5.543,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.086 $ 11.086
14111509
Artículos de papelería10Unidad no definidaARCHIV OFICIO 2 ANILLOS D 2" BLANCO OFFIX 520 hj   $ 2.744,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.440 $ 27.440
14111509
Artículos de papelería20Unidad no definidaCINTA DOBLE CONTACTO 18 mm x 40 mt 221223  $ 386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.720 $ 7.720
14111509
Artículos de papelería20Unidad no definidaCUAD LIMITED TOP TORRE SCOTLAND 7mm 150 hj  $ 2.996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.920 $ 59.920
14111509
Artículos de papelería5Unidad no definidaSACACORCHETES HEAVY DUTY SR300 KANGARO  $ 5.039,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.195 $ 25.195
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Artículos de papelería50Unidad no definidaLAPIZ GEL TORRE QUICK DRY 0,7 mm NEGRO  $ 547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.350 $ 27.350
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Artículos de papelería50Unidad no definidaLAPIZ TINTA G/1 0,7 VERDE BLG17 PILOT  $ 1.005,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.250 $ 50.250
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Artículos de papelería50Unidad no definidaLAPIZ TINTA G/1 1,0 AZUL BLG10 PILOT  $ 1.099,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.950 $ 54.950
14111509
Artículos de papelería50Unidad no definidaLAPIZ TINTA G/1 1,0 NEGRO BLG10 PILOT  $ 1.099,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.950 $ 54.950
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Artículos de papelería17Unidad no definidaPLUMON PIZARRA MON AMI NEGRO  $ 203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.451 $ 3.451
Total Neto $ 479.651
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 91.134
TOTAL OC $ 570.785


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.