|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2404-1078-R108 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
02-04-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL DE DIFUSION |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
NOTA DE PEDIDO Nº 221/ DIDECO (OPD)/ OCI 1002 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
|
|
R.U.T. |
69.010.300-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Arturo Prat S/Nº Edificio Ex Aduana |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
|
|
R.U.T. |
69.010.300-1 |
|
Dirección de Facturación |
Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
GERARDO EDUARDO GIRALDA ITURRA
|
|
R.U.T. |
7.772.254-8 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
53103001
| Camisetas de caballero | 12 | Unidad | Camisetas de caballero | POLERAS DE PIQUE COLOR CELESTE CON TRES LOGOS (MUNICIPAL, SENAME,OPD) TALLAS VARON: 3M, 2L.TALLAS DAMA:2L, 3M, 2S |
$ 5.700,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 68.400
|
$ 68.400
|
|
|
Total Neto
|
$ 68.400
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 0
|
|
$ 68.400
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.