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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2404-1085-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CANCELA FACTURA N° 8861, ING. Y TECN. KROPSYS LTDA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2405-182-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
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R.U.T. |
69.010.300-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
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R.U.T. |
69.010.300-1 |
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Dirección de Facturación |
SOTOMAYOR 2054 , Iquique |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
2272208,48 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SOTOMAYOR 2054 , Iquique |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Kropsys |
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Razón Social |
INGENIERIA Y TECNOLOGIA KROPSYS SOCIEDAD RESPONSAB
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R.U.T. |
76.095.533-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Kropsys |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44101501
| Fotocopiadoras | 1 | Unidad | SERVICIO ARRIENDO EQUIPAMIENTO HP
MES DE JULIO 2025 | |
$ 2.506.002,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.506.002
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$ 2.506.002
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44101501
| Fotocopiadoras | 1 | Unidad | SERVICIO DE IMPRESION,FOTOCOPIADO Y ESCANEO
MES DE JULIO 2025 | |
$ 9.452.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.452.990
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$ 9.452.990
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Total Neto
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$ 11.958.992
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.272.208
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$ 14.231.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.