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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2404-1087-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-06-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO ARTICULOS PROMOCION, PUBLICIDAD |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
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R.U.T. |
69.010.300-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
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R.U.T. |
69.010.300-1 |
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Dirección de Facturación |
SOTOMAYOR 2054 , Iquique |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
128250 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SOTOMAYOR 2054 , Iquique |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Nicolas Berrios |
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Razón Social |
NICOLAS FELIPE BERRIOS VERGARA
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R.U.T. |
15.564.048-0 |
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Sucursal |
Nicolas Berrios |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80141605
| Regalos publicitarios | 5000 | Unidad | CHAPITAS 37 MM. CON ALFILER PARA SER ENTREGADAS EN LA INAUGURACION DE LA ESCULTURA DE LA VIRGEN | CHAPITAS 37 MM. CON ALFILER PARA SER ENTREGADAS EN LA INAUGURACION DE LA ESCULTURA DE LA VIRGEN |
$ 135,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 675.000
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$ 675.000
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Total Neto
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$ 675.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 128.250
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$ 803.250
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.