Orden de Compra. Nº
2404-111-SE10
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2404-14-L110
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2404-111-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-01-2010
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2404-14-L110
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2404-14-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T.
69.010.300-1
Dirección de Unidad de Compra
Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T.
69.010.300-1
Dirección de Facturación
SOTOMAYOR 2054 , Iquique
Comuna
Iquique
Impuesto
5782,65
Dirección de Envío de la Factura
SOTOMAYOR 2054 , Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social
DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T.
76.067.436-2
Sucursal
Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44111521
Sujetapapeles
48
Unidad
APRETADORES DOBLE CLIP 25MM
$ 27,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.296
$ 1.296
44111521
Sujetapapeles
48
Unidad
APRETADORES DOBLE CLIPS 50MM
$ 93,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.464
$ 4.464
44121505
Sobres especiales
50
Unidad
SOBRES SACO OFICIO KRAFT 90 GRMS.
$ 28,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.400
$ 1.400
44121505
Sobres especiales
30
Unidad
SOBRES OFICIO BLANCOS 24x34 CMS
$ 35,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.050
$ 1.050
44121701
Lápiz pasta
100
Unidad
LAPICERO PASTA AZUL
$ 79,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.900
$ 7.900
44121708
Marcadores
12
Unidad
DESTACADORES FLUORESCENTES AMARILLO
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200
$ 1.200
44121701
Lápiz pasta
20
Unidad
LAPICERO PASTA ROJAS
$ 79,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.580
$ 1.580
44121802
Líquido corrector
10
Unidad
LAPIZ CORRECTOR SANFORD
$ 187,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.870
$ 1.870
44122103
Corchetes
10
Unidad
CORCHETES 26/6 DE 5000 UNIDADES
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
15
Unidad
BARRAS DE PEGAMENTO STICK FIX O SIMILAR 36 GRS O SIMILAR
$ 505,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.575
$ 7.575
Total Neto
$ 30.435
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 5.783
TOTAL OC
$ 36.218
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.