Orden de Compra. Nº2404-111-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2404-14-L110"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2404-111-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-01-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2404-14-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2404-14-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Facturación SOTOMAYOR 2054 , Iquique
Comuna Iquique
Impuesto 5782,65
Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 2054 , Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T. 76.067.436-2
Sucursal Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111521
Sujetapapeles48UnidadAPRETADORES DOBLE CLIP 25MM   $ 27,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.296 $ 1.296
44111521
Sujetapapeles48UnidadAPRETADORES DOBLE CLIPS 50MM   $ 93,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.464 $ 4.464
44121505
Sobres especiales50UnidadSOBRES SACO OFICIO KRAFT 90 GRMS.   $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400
44121505
Sobres especiales30UnidadSOBRES OFICIO BLANCOS 24x34 CMS  $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
44121701
Lápiz pasta100UnidadLAPICERO PASTA AZUL   $ 79,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
44121708
Marcadores12UnidadDESTACADORES FLUORESCENTES AMARILLO   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
44121701
Lápiz pasta20UnidadLAPICERO PASTA ROJAS   $ 79,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.580 $ 1.580
44121802
Líquido corrector10UnidadLAPIZ CORRECTOR SANFORD   $ 187,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.870 $ 1.870
44122103
Corchetes10UnidadCORCHETES 26/6 DE 5000 UNIDADES   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
60105704
Barras de pegamento libres de ácido15UnidadBARRAS DE PEGAMENTO STICK FIX O SIMILAR 36 GRS O SIMILAR   $ 505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.575 $ 7.575
Total Neto $ 30.435
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.783
TOTAL OC $ 36.218


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.